職位描述
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崗位工作:
1、 組織實施內(nèi)部控制制度建設(shè)及監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的評審工作,評價內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性,及時發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險和缺陷,并針對提出整改措施;
2、 組織協(xié)調(diào)對公司實施具體內(nèi)部控制及相關(guān)審計,并完成審計報告,提出審計意見和結(jié)論;
3、 離任審計;
4、 按照內(nèi)審工作制度定期向?qū)徲嬑瘑T會報告工作;
5、 對公司內(nèi)外部投訴項目進行反舞弊調(diào)查;
6、 實施財務(wù)審計及其他專項審計等;
7、 監(jiān)督檢查審計整改,推動問題改進;
8、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事宜;
任職資格和要求:
1.財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;具有審計師、會計師以上職稱;
2.具有在制造業(yè)工作的經(jīng)驗,熟悉審計、財務(wù)、會計工作;
3.具有很強成本會計背景;
4.有責(zé)任心,有敢于發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題;
5.具有較高的專業(yè)知識,熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法;
1、 組織實施內(nèi)部控制制度建設(shè)及監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的評審工作,評價內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性,及時發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險和缺陷,并針對提出整改措施;
2、 組織協(xié)調(diào)對公司實施具體內(nèi)部控制及相關(guān)審計,并完成審計報告,提出審計意見和結(jié)論;
3、 離任審計;
4、 按照內(nèi)審工作制度定期向?qū)徲嬑瘑T會報告工作;
5、 對公司內(nèi)外部投訴項目進行反舞弊調(diào)查;
6、 實施財務(wù)審計及其他專項審計等;
7、 監(jiān)督檢查審計整改,推動問題改進;
8、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事宜;
任職資格和要求:
1.財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;具有審計師、會計師以上職稱;
2.具有在制造業(yè)工作的經(jīng)驗,熟悉審計、財務(wù)、會計工作;
3.具有很強成本會計背景;
4.有責(zé)任心,有敢于發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題;
5.具有較高的專業(yè)知識,熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法;
工作地點
地址:南京溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)孔家路7號
查看地


職位發(fā)布者
HR
江蘇本川智能電路科技股份有限公司

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其他類型
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100-199人
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私營·民營企業(yè)
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南京市溧水區(qū)前進路1號